Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 595,32
Číslo faktúry: FD /0098/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 05/2019
Fakturovaná suma s DPH: 595,32
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2019
Dátum vystavenia: 25.04.2019
Dátum splatnosti: 15.05.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0098_19
Zverejnené: 07.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov