Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051923091
Číslo faktúry: FD /0186/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 07/2019
Fakturovaná suma s DPH: 946,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.08.2019
Dátum vystavenia: 31.07.2019
Dátum splatnosti: 30.08.2019
Dátum úhrady: 12.08.2019
Súbor: FD_0186_19
Zverejnené: 19.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov