Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0057/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 02/2020
Fakturovaná suma s DPH: 174,05
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.03.2020
Dátum vystavenia: 29.02.2020
Dátum splatnosti: 14.03.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0057_20
Zverejnené: 18.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov