Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 08:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0123/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.04. - 07.05.2020
Fakturovaná suma s DPH: 53,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.05.2020
Dátum vystavenia: 13.05.2020
Dátum splatnosti: 27.05.2020
Dátum úhrady: 15.05.2020
Súbor: FD_0123_20
Zverejnené: 26.05.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov