P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
2041 |
FD /0202/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku obce od 28.0 |
313.16 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2042 |
FD /0203/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2019 |
945.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2043 |
FD /0204/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2019 |
597.65 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2044 |
FD /0205/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Eva Jankovičová |
naplisované sukne, zásterky a |
470.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2045 |
FD /0206/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba pred rod. domom č. 54 |
569.70 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2046 |
FD /0207/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba stromov v obci |
14162.04 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2047 |
FD /0208/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. internet portálu 09/201 |
175.20 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2048 |
FD /0209/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
strava - pri príležitosti 65. |
400.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2049 |
FD /0211/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
kontrola, servis hasiacich prí |
484.80 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2050 |
FD /0212/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 09/2019 - bývalá b |
10.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2051 |
FD /0213/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
engo, s.r.o |
postrek ihriska OŠK |
300.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2052 |
FD /0195/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
0501090 - šanón pákový Viktori |
467.64 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2053 |
FD /0196/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Košolná |
odvoz a uskladnenie zeminy |
187.50 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2054 |
FD /0197/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky - OŠK |
596.00 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2055 |
FD /0198/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 08/2019 |
12.00 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2056 |
FD /0193/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CinemArt SK s.r.o |
požičovné DVD |
60.00 |
02.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2057 |
FD /0194/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu ZOZZ Križovany n/D. n |
339.00 |
02.09.2019 |
Faktúra |
|
|
2058 |
OBJ 0015/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
smetné nádoby na kolieskach, v |
878.40 |
23.08.2019 |
Objednávka |
|
|
2059 |
OBJ 0016/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPEKTRUM GROUP, a.s. |
strava - pri príležitosti 65. |
400.00 |
23.08.2019 |
Objednávka |
|
|
2060 |
OBJ 0018/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
bulletin k výročiu FS Dudváh a |
270.00 |
23.08.2019 |
Objednávka |
|
|