Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257046593 |
Číslo faktúry: | FD /0069/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 02/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2034,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0069_18 |
Zverejnené: | 26.03.2018 |