Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18VF00043 |
Číslo faktúry: | FD /0329/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | podhŕňanie haluzoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0329_18 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |