Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0110/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 05/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 596,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0110_20 |
Zverejnené: | 06.05.2020 |