Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0224/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | TT comp s.r.o |
Adresa: | Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
IČO: | 44476272 |
Predmet: | vyúčt. 07/2023 - servis PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
Dátum úhrady: | 03.08.2023 |
Súbor: | FD_0224_23 |
Zverejnené: | 09.08.2023 |