Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/11/
Číslo faktúry: FD /0352/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.11. 2018 - 07.12.2018
Fakturovaná suma s DPH: 59,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.12.2018
Dátum vystavenia: 13.12.2018
Dátum splatnosti: 27.12.2018
Dátum úhrady: 17.12.2018
Súbor: FD_0352_18
Zverejnené: 20.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov