Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 22:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8224025663
Číslo faktúry: FD /0359/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 158,12
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 18.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0359_18
Zverejnené: 07.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov