Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257051487
Číslo faktúry: FD /0363/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 1826,96
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0363_18
Zverejnené: 11.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov