Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051834817/1
Číslo faktúry: FD /0362/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 845,48
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0362_18
Zverejnené: 11.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov